問題已解決
老是,去年暫估的庫存商品,現(xiàn)在都沒開票進來,賬上我該怎么處理



款項還需要支付嗎?
05/07 16:39

84784976 

05/07 16:40
不需要了

文文老師 

05/07 16:40
借:應付賬款 貸:未分配利潤

84784976 

05/07 16:41
其他資料需要弄什么不

文文老師 

05/07 16:42
其他資料,不需要弄

84784976 

05/07 16:47
暫估的成本要做分錄不呀

84784976 

05/07 16:48
來沖銷不呀

文文老師 

05/07 16:50
原來暫估庫存,也結(jié)轉(zhuǎn)成本 了?

84784976 

05/07 16:55
對,發(fā)票開出去了

文文老師 

05/07 16:57
如果這樣,前面分錄不做了,直接做 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入

84784976 

05/07 17:03
直接做在4月份就行嗎

文文老師 

05/07 17:05
是的,直接做在4月份就行

84784976 

05/07 17:16
老是注冊資金沒繳滿能注銷不

84784976 

05/07 17:17
老師,公司的注冊資金沒繳滿能注銷不

文文老師 

05/07 17:18
公司的注冊資金沒繳滿 能注銷
