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問題已解決

老是,去年暫估的庫存商品,現(xiàn)在都沒開票進來,賬上我該怎么處理

84784976| 提問時間:05/07 16:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
款項還需要支付嗎?
05/07 16:39
84784976
05/07 16:40
不需要了
文文老師
05/07 16:40
借:應付賬款 貸:未分配利潤
84784976
05/07 16:41
其他資料需要弄什么不
文文老師
05/07 16:42
其他資料,不需要弄
84784976
05/07 16:47
暫估的成本要做分錄不呀
84784976
05/07 16:48
來沖銷不呀
文文老師
05/07 16:50
原來暫估庫存,也結(jié)轉(zhuǎn)成本 了?
84784976
05/07 16:55
對,發(fā)票開出去了
文文老師
05/07 16:57
如果這樣,前面分錄不做了,直接做 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
84784976
05/07 17:03
直接做在4月份就行嗎
文文老師
05/07 17:05
是的,直接做在4月份就行
84784976
05/07 17:16
老是注冊資金沒繳滿能注銷不
84784976
05/07 17:17
老師,公司的注冊資金沒繳滿能注銷不
文文老師
05/07 17:18
公司的注冊資金沒繳滿 能注銷
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