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問題已解決

老師您好!4月份做企業(yè)所得稅匯算清繳,繳納了15000的企業(yè)所得稅。然后會(huì)計(jì)憑證怎么做?之前沒有計(jì)提過。

84785018| 提問時(shí)間:05/09 13:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整? 15000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用? 15000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用? 15000 貸:銀行存款 15000
05/09 13:45
84785018
05/09 13:46
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
小菲老師
05/09 13:47
同學(xué),你好 那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785018
05/09 17:29
老師可以不可以借所得稅費(fèi)用,袋應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款
小菲老師
05/09 17:31
同學(xué),你好 跨年,不做到費(fèi)用里面
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