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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我去年計(jì)提了一筆工資,到現(xiàn)在還未發(fā)放,可以將已計(jì)提的工資收勞務(wù)票,作為勞務(wù)費(fèi)處理嗎?



您好,這個(gè)去年沒(méi)有申報(bào)工資嗎?為什么要轉(zhuǎn)到勞務(wù)費(fèi)里面?
05/12 11:23

84784963 

05/12 11:25
只計(jì)提了,沒(méi)有發(fā)放,現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)發(fā),但是匯算清繳前不發(fā)放的話(huà),就不能作為去年的成本了,請(qǐng)問(wèn)還能怎么處理?

劉艷紅老師 

05/12 11:29
這個(gè)不發(fā),你直接調(diào)增,把這個(gè)多計(jì)提的沖掉

84784963 

05/12 14:32
不發(fā)的話(huà)只能調(diào)增嗎?

劉艷紅老師 

05/12 14:32
是的, 匯算清繳前不發(fā),要調(diào)增的

84784963 

05/12 14:33
可以轉(zhuǎn)成勞務(wù)費(fèi)收勞務(wù)費(fèi)發(fā)票不

劉艷紅老師 

05/12 14:37
他開(kāi)勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)嗎?

84784963 

05/12 14:41
嗯,用他的個(gè)體開(kāi)勞務(wù)票進(jìn)來(lái)

劉艷紅老師 

05/12 14:42
可以的,這個(gè)發(fā)票就不一樣了

84784963 

05/12 14:49
我如何進(jìn)行賬務(wù)處理

劉艷紅老師 

05/12 14:53
先把前面多計(jì)提工資沖掉
借:應(yīng)付職工
貸:利潤(rùn)分配-未分配
再做
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:其他應(yīng)付款

84784963 

05/12 14:57
勞務(wù)票附到后面?

劉艷紅老師 

05/12 14:58
是的,是的, 就是這樣的

84784963 

05/12 14:58
好的,感謝

劉艷紅老師 

05/12 14:59
不客氣,很高興幫你
