問題已解決
資產(chǎn)負債表不平怎么回事



會計記錄:數(shù)據(jù)錄入錯、處理有誤、遺漏事項、調整分錄錯。
時間差異:跨期處理不當、記錄不及時。
貨幣匯率:外幣資產(chǎn)負債折算問題。
報表編制:公式、計算錯。
其他:軟件故障、內控缺陷。
05/14 11:07

84785020 

05/14 11:07
怎么查找

樸老師 

05/14 11:08
先看看結轉損益了嗎

84785020 

05/14 11:08
結轉了,我看年初就不平

84785020 

05/14 11:09
是未分配利潤出錯了嗎?

樸老師 

05/14 11:12
是的
那就是期初數(shù)不平哦

84785020 

05/14 11:13
那怎么辦

樸老師 

05/14 11:15
看差額多少然后結轉到利潤分配未分配利潤

84785020 

05/14 11:22
年初分配利潤是本年利潤?未分配利潤
期末未分配利潤是期初未分配利潤?凈利潤,
資產(chǎn)合計6100147.92,負債和所有者權益合計6758373.61 相差-65822569
怎么才能都平呢?

84785020 

05/14 11:25
怎么兩邊都平呢?

84785020 

05/14 11:30
怎么調平

樸老師 

05/14 11:33
年初本年利潤不能有數(shù)呀
都結轉到利潤分配未分配利潤了

84785020 

05/14 11:36
年初沒有結轉怎么辦?

84785020 

05/14 11:37
結轉不結轉資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)年初未分配利潤沒有變化吧

樸老師 

05/14 11:40
先把上個賬套的結轉了
然后才可以建賬的
你手動結轉一下吧

84785020 

05/14 11:41
以前會計以前賬都做完了

84785020 

05/14 11:41
都建完賬套了

樸老師 

05/14 11:44
那你就現(xiàn)在做結轉損益的分錄

84785020 

05/14 11:45
怎么做分錄怎么寫

樸老師 

05/14 11:48
就是涉及損益的科目都結轉到本年利潤
然后本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤
