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老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?

84784978| 提問時(shí)間:05/14 11:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是,4月份 也要給她報(bào)個(gè)稅
05/14 11:49
84784978
05/14 11:56
文文老師,那等于是這個(gè)月給她發(fā)多少工資就報(bào)多錢個(gè)稅對嗎?
文文老師
05/14 11:57
實(shí)發(fā)工資+個(gè)人社保部分,即按應(yīng)發(fā)工資填寫本期收入
84784978
05/14 12:05
老師,這個(gè)人是我們親戚,說掛我們公司幫她交幾個(gè)月社保,是4月份給她增加的,扣了3月和4月的社保費(fèi),我就給她做工資,這樣賬怎么處理好呀
文文老師
05/14 12:08
與正常員工的處理方式一樣的
84784978
05/14 12:14
老師,4月份是不是這樣做 借:管理費(fèi)用~工資 4000 ? ? ? ?管理費(fèi)用~社保1949.08(3+4月) ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 2050.92 到了5月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬? 2050.92 ? ? ?貸:銀行存款? ?2050.92 我現(xiàn)在報(bào)4月份個(gè)稅就填2050.92元這樣對嗎?
文文老師
05/14 12:19
借:管理費(fèi)用~工資 4000 管理費(fèi)用~社保1949.08(3+4月) 貸:應(yīng)付職工薪酬 2050.92 這個(gè)科目,貸方金額不對
84784978
05/14 12:45
文文老師,我公司只是幫親戚交社保,所有的費(fèi)用她自己出,那這賬務(wù)怎么處理比較好?
文文老師
05/14 14:23
全部自行承擔(dān),交社保時(shí) 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款
84784978
05/14 14:38
老師,但我是準(zhǔn)備每個(gè)月給她做點(diǎn)工資,這樣避免以后怕查
文文老師
05/14 14:40
工資按 2050.92計(jì)提與發(fā)放,可以的
84784978
05/14 14:51
如果給她發(fā)工資就要先計(jì)提工資吧?社保實(shí)際扣多少就做多少 借:管理費(fèi)用~社保1949.08 貸:其他應(yīng)付款~社保1949.08 然后繳納社保 借:其他應(yīng)付款~社保1949.08 貸:銀行存款? 1949.08 4月計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用~工資? 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資4000 5月實(shí)際發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬~工資4000 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù))2050.92 ? ? ? ?其他應(yīng)付款~社保? 1949.08 文文老師,你幫我看下是不是這樣做?請老師幫我指正
文文老師
05/14 14:57
借:管理費(fèi)用~社保1949.08 貸:其他應(yīng)付款~社保1949.08 這個(gè)分錄不用寫了。否則 其他應(yīng)付款會有余額
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