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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,2024年暫估的分錄是這么做的: 借:管理費(fèi)用——暫估成本 貸:應(yīng)付賬款——暫估成本 ,發(fā)票今年匯算前取不到,我已做年度匯算調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)分錄需要怎么調(diào)整呢?



你好,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
05/14 18:08

84785027 

05/14 18:13
只用這個(gè)分錄嗎?還有結(jié)轉(zhuǎn)呢

宋生老師 

05/14 18:14
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

84785027 

05/14 18:16
這部分交的企業(yè)所得稅呢,謝謝老師

宋生老師 

05/14 18:16
你好,這個(gè)就要看最終有沒(méi)有退稅。沒(méi)有退稅不需要做的。

84785027 

05/14 18:19
都是補(bǔ)稅,調(diào)增企業(yè)所得稅

宋生老師 

05/14 18:20
你好,最終如果補(bǔ)稅了
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

84785027 

05/14 18:21
好的,謝謝老師耐心指導(dǎo)。

宋生老師 

05/14 18:22
你好,不用客氣的了。
