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問(wèn)題已解決
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎



你好,可以的,未交增值稅是貸方余額,繳納時(shí)直接就沖消了貸方未交增值稅。
05/15 11:10

24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
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