問題已解決
老師好,請問稅務(wù)局說公司4年前的進項發(fā)票不符,要補稅和滯納金,請問辦完后,后續(xù)怎么操作,賬務(wù)處理怎么做



進項稅額轉(zhuǎn)出:
借:相關(guān)成本費用科目
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
轉(zhuǎn)出未交增值稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
補繳增值稅及滯納金:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:營業(yè)外支出(滯納金)
貸:銀行存款
05/15 11:29

84784952 

05/15 12:51
怎么調(diào)報表,調(diào)哪年的報表

宋生老師 

05/15 13:20
你好,你這個補稅和滯納金有沒有讓你更正之前的?增值稅報表還是說直接補到現(xiàn)在的。

84784952 

05/15 14:22
直接補到現(xiàn)在

宋生老師 

05/15 14:24
你好,如果補到現(xiàn)在的話就不用去調(diào)之前的表。

84784952 

05/15 16:36
謝謝老師

宋生老師 

05/15 16:38
你好,不用客氣的了。
