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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?



您好,你是指去年暫估的,是吧
05/15 20:52

84785033 

05/15 20:53
對,財(cái)務(wù)報(bào)表季度已申報(bào),年度的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么處理?

劉艷紅老師 

05/15 20:56
年度按去年12月的來寫,今年調(diào)增就可以了,把賬沖掉

84785033 

05/15 21:01
就是把去年暫估的成本沒有找到發(fā)票的調(diào)到今年的賬里面是嗎?那就是借:暫估成本紅字
貸:主營業(yè)務(wù)成本紅字
這樣對嗎?

劉艷紅老師 

05/15 21:06
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配

84785033 

05/15 21:11
那我申報(bào)今年的企業(yè)所得稅匯算清繳把沒有發(fā)票的這部分調(diào)增是嗎?

劉艷紅老師 

05/15 21:14
是的, 是的,就是這樣的

84785033 

05/15 21:21
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表還是按照原來的賬目填寫對吧

劉艷紅老師 

05/15 21:24
是的,這個按12月的來填

84785033 

05/15 21:27
那如果把去年的賬目沖到今年的賬目里面,借:應(yīng)付賬款–暫估
貸:利潤分配–未分配利潤
這不是今年的利潤增大了么?我去年的企業(yè)所得稅也已經(jīng)交了,這樣對嗎?

劉艷紅老師 

05/15 21:29
這個調(diào)的是以前,不影響當(dāng)期的利潤的,當(dāng)期的計(jì)入本年利潤 了
