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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)票,用其他公司的名稱(chēng)開(kāi)票,這樣怎么操作



您好,這種最好合同也變更下吧
05/19 15:52

84784977 

05/19 15:52
我們沒(méi)有合同

劉艷紅老師 

05/19 15:54
沒(méi)有合同的話,那轉(zhuǎn)錢(qián)到開(kāi)票公司

84784977 

05/19 15:54
4月的現(xiàn)在開(kāi)票。我需要在入庫(kù)系統(tǒng)怎么做一下。

劉艷紅老師 

05/19 15:56
你四月沒(méi)有做賬吧

84784977 

05/19 15:56
入庫(kù)選的是原供應(yīng)商,而不是開(kāi)票的單位

84784977 

05/19 15:57
4月暫估了,

84784977 

05/19 15:57
庫(kù)存核算,入庫(kù)時(shí),選的是原供應(yīng)商而不是開(kāi)票的單位

84784977 

05/19 15:58
用友軟件,我們開(kāi)了庫(kù)存核算模塊

劉艷紅老師 

05/19 16:02
這個(gè)你做個(gè)分錄就可以了
借:應(yīng)付賬款-原
貸:應(yīng)付賬款-新

84784977 

05/19 16:06
老師,摘要怎么寫(xiě)?這樣操作可以嗎?以后若頻繁發(fā)生這種情況也可以嗎?

劉艷紅老師 

05/19 16:06
摘要寫(xiě)調(diào)賬就可以了,這樣操作只要發(fā)票和轉(zhuǎn)賬一樣就可以
