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老師 我們23年12月預(yù)收客戶圖書款1萬 我做的賬務(wù)處理是 借:銀行存款1萬 貸:預(yù)收賬款:1萬 24年1月開的發(fā)票 我做的賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款1萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-圖書收入1萬。圖書免稅。25年2月退回客戶8000元.這是后我該怎么做賬務(wù)處理。

84785003| 提問時間:05/20 11:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后 貸:銀行存款? 8000? 貸:主營業(yè)務(wù)收入-圖書收入-8000
05/20 11:38
84785003
05/20 11:42
我查旬記賬會計2月給我做的賬務(wù)處理事 借:應(yīng)收賬款-客戶 8000 貸:銀行存款 8000 我需要把他做的憑證沖減后然后做你剛剛寫的那個分錄吧 如果沒開負(fù)數(shù)發(fā)票 我5月份開票可以吧。然后調(diào)整分錄
家權(quán)老師
05/20 11:44
嗯嗯,可以那樣處理的,把賬做平就行
84785003
05/20 11:45
好的 老師 謝謝老師
家權(quán)老師
05/20 11:46
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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