問題已解決
老師,1月申報(bào)24年4季度所得稅的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅1萬元,賬務(wù)處理在24年12月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用1萬,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),在25欄的“減所得減免”是不是要填入進(jìn)去?



上午好親,不用填減免,主表會帶出來您已預(yù)交的所得稅
05/23 10:49

84784983 

05/23 10:50
這個(gè)25欄的“減所得減免”什么時(shí)候需要填呢?這里主表沒有帶出來

明琪老師 

05/23 10:53
主表沒有帶出來是嗎親,就是主表37行,減本年累計(jì)預(yù)交所得稅額

明琪老師 

05/23 10:54
減免優(yōu)惠表,屬于稅收規(guī)定的所得減免,比如小微企業(yè)

84784983 

05/23 10:57
老師,是這個(gè)表的25欄,

84784983 

05/23 10:58
這個(gè)是我的報(bào)表,1月申報(bào)24年4季度所得稅的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理在24年12月份計(jì)提了所得稅費(fèi)用的

明琪老師 

05/23 10:58
是的,您看下A107020這個(gè)表親,沒有可適合調(diào)的地方

明琪老師 

05/23 10:59
這個(gè)表屬于符合稅收優(yōu)惠政策的減免所填寫的,咱這1萬屬于已經(jīng)預(yù)交的所得稅。您屬于政策減免的情況嗎親,屬于的話可以填這個(gè)減免表的
