問題已解決
老師,這樣暫估后期怎樣沖賬?



你好,圖片不太清楚,能重發(fā)一下嗎?
05/23 11:09

84785029 

05/23 11:15
您看下能看清楚嗎

小敏敏老師 

05/23 11:23
先紅沖暫估憑證,再按正確金額記賬。
借:管理費用-15
管理費用-24
銷售費用-6
貸:應付賬款-45
借:管理費用
銷售費用
貸:應付賬款

84785029 

05/23 12:47
暫估的工資必須用工資沖?暫估的服務費必須用服務費發(fā)票沖?還是說取得發(fā)票就可以直接沖暫估的工資和服務費?

小敏敏老師 

05/23 13:48
暫估都是原分錄紅沖,然后按正確的金額記賬。

小敏敏老師 

05/23 13:50
如果發(fā)票是工資和服務費分別開具的,只收到其中一個,需要沖紅對應的工資或服務費。

84785029 

05/23 13:55
老師,可能我表述的不太清楚,我想問的是暫估的費用二級科目雖然是工資和服務費,后期只要取得合理的發(fā)票(不一定是工資和服務費發(fā)票)都可以沖這筆暫估,對吧?

小敏敏老師 

05/23 14:16
對的,因為暫估不一定完全準確。

84785029 

05/23 15:45
老師,2024年有暫估費用,2025年第一季度已經(jīng)紅沖了2024年的暫估,現(xiàn)在要報2024年的匯算清繳,暫估的費用對匯算清繳有影響嗎

小敏敏老師 

05/23 16:05
如果紅沖后未取得合規(guī)憑證,需在2024年匯算清繳中納稅調(diào)增。如果紅沖后重新取得合規(guī)憑證,可在2024年扣除,無需調(diào)整。

84785029 

05/23 16:20
如果只是在2025年紅沖了暫估,并未取得發(fā)票,匯算清繳是不是必須納稅調(diào)整?

小敏敏老師 

05/23 16:29
是的,需要納稅調(diào)增。
