問題已解決
在2025年5月更正了2024年每個月的納稅申報表做了進項稅額轉(zhuǎn)出,請問我做2024年匯算清繳的時候應(yīng)該怎么做呢。



您好,匯算清繳調(diào)減,因為這些稅費是能入費用的
05/23 14:10

84785036 

05/23 14:11
我需要調(diào)賬嗎?調(diào)哪個所屬期的?

84785036 

05/23 14:12
那所繳納的滯納金呢,怎么處理。

劉艷紅老師 

05/23 14:15
轉(zhuǎn)出的時候你要入賬的,滯納金計入營業(yè)外支出

84785036 

05/23 14:15
是更正哪個所屬期的賬啊

劉艷紅老師 

05/23 14:20
直接在現(xiàn)在入賬就可以了
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費

84785036 

05/23 14:21
那意思是現(xiàn)在做24年匯算清繳賬目就不調(diào)整嗎?

劉艷紅老師 

05/23 14:23
是的,前面的賬不用調(diào)了

84785036 

05/23 14:26
那老師的意思就是在匯算清繳的時候調(diào)減進項轉(zhuǎn)出的金額,但是在25年入賬利潤分配這個分錄對嗎?

劉艷紅老師 

05/23 14:42
是的,是的,就是這樣的

84785036 

05/23 14:57
那我匯算清繳的時候應(yīng)該把這個金額填在哪一列。

劉艷紅老師 

05/23 15:06
納稅調(diào)整表的第30行其他這里

84785036 

05/23 15:07
那賬載0,稅收18119.04.這樣納稅調(diào)減嗎?

劉艷紅老師 

05/23 15:10
是的,這個就是調(diào)減的意思
