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老師,24年工資多計(jì)提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實(shí)際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對嗎

84784947| 提問時間:05/23 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,如果是計(jì)提了5萬,發(fā)放了4萬,那賬載金額和稅收金額是可以這樣填寫的。 跨年賬務(wù)的調(diào)整,涉及損益的科目需要通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算才是的?
05/23 15:58
84784947
05/23 16:00
老師,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,25年4月調(diào)賬借管利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)1000,這樣對嗎
鄒老師
05/23 16:01
你好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則(沒有? 以前年度損益調(diào)整? 科目,跨年損益? 通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算 ),是你這樣調(diào)整的的
84784947
05/23 16:03
老師,匯算清繳納稅調(diào)增10000,25年賬上調(diào)整,借管利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對,是吧老師
鄒老師
05/23 16:50
你好,是的,是這樣處理的
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