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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,無(wú)票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:05/23 18:43
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是按1%,季度不超30萬(wàn)普票最終還是免增值稅
05/23 18:44
84785029
05/23 18:49
但是申報(bào)表上的免稅怎么又按照3%的呢
董孝彬老師
05/23 18:50
您好,我們是超過(guò)30么,這里申報(bào)3%,還有一個(gè)減免2%要申報(bào)
84785029
05/23 18:51
小規(guī)模是自動(dòng)出來(lái)的呢,不是超過(guò)30萬(wàn)哦
董孝彬老師
05/23 18:58
?您好,這樣申報(bào)的,公司三季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額(會(huì)自動(dòng)生成20行的本期免稅)”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)
84785029
05/23 19:26
是按照3%免稅的哦
84785029
05/23 19:27
那假如無(wú)票,銷售時(shí)收到100元,那對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄是什么各多少
董孝彬老師
05/23 19:30
您好, 是的,季度沒(méi)有超30萬(wàn)只填 主表 借:銀行? 100? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入? 100/1.01? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 100/1.01/1%
84785029
05/23 19:33
無(wú)票的收入,不是按照3%的嗎?那是否與申報(bào)表相矛盾
董孝彬老師
05/23 19:34
您好,不矛盾,不超30萬(wàn)沒(méi)有增值稅,做下面這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入
84785029
05/23 19:36
但是申報(bào)表上是按照3%的稅率免稅金額呀,而我們做賬是按照1%的稅率做了免稅金額
董孝彬老師
05/23 19:37
您好,知道 ,季度還有上面轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的分錄嘛
84785029
05/23 19:49
我現(xiàn)在問(wèn),我收到未開(kāi)票的收入100萬(wàn),怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
董孝彬老師
05/23 19:52
您好,借:銀行? 100? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 100/1.01? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 100/1.01*1%
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