問題已解決
請問老師去年的暫估今年4月份收到了相應的發(fā)票,怎么做賬呢?



你好,按照原來的暫估分錄紅沖,按照發(fā)票重新再做一遍入庫。
05/23 18:53

84785014 

05/23 18:54
直接做在今年賬面上嗎?

張瑞雪老師 

05/23 18:55
嗯,是的,要是有差額就直接調到主營業(yè)務成本中。

84785014 

05/23 18:58
那不影響今年的成本數據嗎

張瑞雪老師 

05/23 21:04
一負一正,最多只影響那個差額。

84785014 

05/23 21:06
那不沖回有什么影響呢?

張瑞雪老師 

05/24 09:09
你的意思是,只調整差異金額么,可以的。每個會計都有自己的記賬習慣,我說的是通常的做法。
