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問題已解決

老師,給公司使用部門使用的機(jī)器進(jìn)行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費(fèi)用,貸方做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理是否有問題?

84785044| 提問時(shí)間:05/24 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不能那樣做賬,你可以另外建個(gè)帳套單獨(dú)核算部門間的往來,外賬不能那樣做
05/24 10:16
84785044
05/24 10:17
那這個(gè)怎么辦?去年已經(jīng)做了差不多萬塊錢的收入了
家權(quán)老師
05/24 10:20
外賬那樣做不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,需要先在12月更正過來,再做報(bào)表,
84785044
05/24 10:22
但審計(jì)報(bào)告已出,還能改嗎?
84785044
05/24 10:22
我能在今年改嗎?
家權(quán)老師
05/24 10:23
審計(jì)也沒看出問題?必須要改的,不符合會(huì)計(jì)制度的
84785044
05/24 10:23
沒看出來,我今年怎么修改???
家權(quán)老師
05/24 10:24
使用機(jī)器正常折舊就行,你做那個(gè)分錄直接紅沖掉 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
84785044
05/24 10:26
但不對(duì)啊,我們這個(gè)機(jī)器已經(jīng)正常折舊了,這個(gè)只是維修,用到材料及人工這塊做收入了,現(xiàn)在這個(gè)做到收入的怎么更改?
家權(quán)老師
05/24 10:29
借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:原材料 ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資等
84785044
05/24 10:33
但我最開始的憑證是,借 管理費(fèi)用 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了啊?,F(xiàn)在繼續(xù)做管理費(fèi)用不對(duì)吧?
家權(quán)老師
05/24 10:34
要把這個(gè)分錄沖銷,借 管理費(fèi)用 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入重新做
84785044
05/24 10:48
就是紅沖是吧?紅沖過后又該怎么做?不是也要用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎
家權(quán)老師
05/24 10:49
直接到去年12月做紅沖,你今年做調(diào)整分錄,沒法自動(dòng)生成報(bào)表
84785044
05/24 10:51
但去年的賬已經(jīng)結(jié)了啊,審計(jì)報(bào)告也出了
家權(quán)老師
05/24 10:52
你今年做損益調(diào)整,去年的賬錯(cuò)誤,還是得更正上年的報(bào)表,然后做匯算
84785044
05/24 10:55
這個(gè)我可以做啊,我匯算還沒申報(bào),但在今年賬務(wù)處理怎么調(diào)整?
家權(quán)老師
05/24 10:57
借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:原材料 ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資等
84785044
05/24 11:02
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我直接紅沖原來的憑證,然后 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 然后再進(jìn)行下一步的步驟可以吧
家權(quán)老師
05/24 11:04
自己增加一個(gè)以前年度損益調(diào)整5901,過渡一下就行
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