問題已解決
老師,稅務(wù)稽查未開票收入,還沒有做分錄,只是做了繳納增值稅分錄,現(xiàn)在匯算清繳營業(yè)收入跟增值稅相差未開票收入金額,現(xiàn)在需要在12月份補(bǔ)做收入分錄嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎



是的,需要在12月補(bǔ)做收入。有對應(yīng)的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)
05/26 09:22

84784949 

05/26 09:23
老師,成本是暫估嗎

84784949 

05/26 09:25
暫估成本怎么做分錄呀,到時(shí)候1月份在沖回是嗎

家權(quán)老師 

05/26 09:29
意思是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有成本就不結(jié)轉(zhuǎn)

84784949 

05/26 09:42
老師需要做銷項(xiàng)稅額分錄嗎

家權(quán)老師 

05/26 09:42
未開票收入分錄:
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票

84784949 

05/26 09:49
老師,我們賬上庫存商品不夠,需要暫估原材料嗎

家權(quán)老師 

05/26 09:50
有進(jìn)貨沒有取得發(fā)票才暫估
