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老師,我們出租廠房給A公司,國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā)票,我們以轉(zhuǎn)售電的形式開電費(fèi)發(fā)票給A公司,我們收到發(fā)票和開具發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?都是專票

84785031| 提問時(shí)間:05/29 15:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來做庫存商品
05/29 15:11
暖暖老師
05/29 15:11
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
暖暖老師
05/29 15:12
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
暖暖老師
05/29 15:12
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785031
05/29 15:19
做其他業(yè)務(wù)收入是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的企業(yè)業(yè)務(wù)成本?
暖暖老師
05/29 15:19
是的,轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本
84785031
05/29 15:29
老師,我收到電網(wǎng)公司的發(fā)票的時(shí)候是入了管理費(fèi)用,怎么調(diào)賬?直接把管理費(fèi)用調(diào)整為其他業(yè)務(wù)成本可以嗎?
暖暖老師
05/29 15:31
借庫存商品 借管理費(fèi)用紅字
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