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問(wèn)題已解決

老師,我們單位有幾名勞務(wù)派遣人員,現(xiàn)在要給勞務(wù)派遣公司轉(zhuǎn)人員費(fèi)用,費(fèi)用包含他們的工資和餐費(fèi),但是勞務(wù)派遣公司要求我們按餐費(fèi)的金額給他們開(kāi)票,后期將派遣人員的餐費(fèi)在轉(zhuǎn)回我單位賬戶上,那我們應(yīng)該怎樣開(kāi)票呢?

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:06/03 15:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)*餐費(fèi)
06/03 15:19
84784948
06/03 15:40
我們是事業(yè)單位? 明細(xì)可以寫(xiě)餐費(fèi)嗎?那是6%的稅率嗎?
暖暖老師
06/03 15:40
是的,可以的,一般納稅人是6%
84784948
06/03 15:53
我看對(duì)方給我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí),是1%的稅率,那我們是不是可以要求對(duì)方開(kāi)專票? 用于抵扣
暖暖老師
06/03 15:54
你們一般納稅人可以抵扣的
84784948
06/03 16:03
她那邊開(kāi)的是人力資源服務(wù)/服務(wù)費(fèi)? ?而且是普票? ?如果就按這個(gè)稅目 開(kāi)成專票? ?我們就可以抵扣了吧
暖暖老師
06/03 16:03
是的你說(shuō)的是正確的
84784948
06/03 16:19
好的,謝謝老師
暖暖老師
06/03 16:19
不客氣祝你工作順利
84784948
06/04 09:33
老師,我還想問(wèn)一下,如果我們收到勞務(wù)派遣轉(zhuǎn)給我們的餐費(fèi),應(yīng)該記什么科目呢?
暖暖老師
06/04 09:34
我們確認(rèn)收入肯定,我們需要開(kāi)具發(fā)票給他們嗎?
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