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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,記固定資產(chǎn),1.5付定金20000,4.25付5000,5.7付300000,6.7付尾款5000,開始使用時(shí)間5.1,怎么錄固定資產(chǎn)并生成憑證啊 這借固定資產(chǎn) 這分錄從哪個(gè)月開始算呢,



你好,這個(gè)你合同是多少金額。
是按固定資產(chǎn)的買價(jià)來確認(rèn),而不是看每次服多少錢
06/03 16:54

84784973 

06/03 17:05
那 我什么時(shí)候來確定哪月做呢, 是款付清 還是 收到發(fā)票就可以,還是給了定金就開始列入固定資產(chǎn)

宋生老師 

06/03 17:06
你好,你是按實(shí)際收到固定資產(chǎn)來確認(rèn)。

84784973 

06/03 17:06
按照我實(shí)際收到月份做固資對(duì)吧

宋生老師 

06/03 17:07
你好,是的,就是這樣了。

84784973 

06/03 17:08
老師 那車子是貸款按揭的, 可以當(dāng)月全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

宋生老師 

06/03 17:09
你好,可以的,這個(gè)不影響。

84784973 

06/03 17:18
老師 我們股東用公司名義買車,首付款是公司出的,貸款是他自己用自己個(gè)人卡還到賣車的合作銀行的, 我這邊做賬怎么給按揭款的作平呢。

宋生老師 

06/03 17:19
你好,這個(gè)你車是落戶在公司名下是吧

84784973 

06/03 17:20
嗯 就是公司掏首付款的, 股東自己個(gè)人還款

84784973 

06/03 17:20
發(fā)票是公司的名字

宋生老師 

06/03 17:22
你好,這樣的話,借固定資產(chǎn),貸銀行存款,長期應(yīng)付款
然后股東付款,借長期應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款=-股東

84784973 

06/03 17:27
可是股東給按揭打給了銀行了, 并沒有通過我們公司公戶打到銀行去 那要怎么操作下啊

宋生老師 

06/03 17:27
你好,這個(gè)沒事,你仍然按上面的做賬就行

84784973 

06/03 17:29
老師你意思等 股東給按揭款全部打給我這邊 才能沖平其他應(yīng)付款是吧

宋生老師 

06/03 17:30
你好,不是,是你們要還錢給股東。
至少外賬上應(yīng)該這樣。就平了。

84784973 

06/03 17:32
老師你的意思是我們需要把按揭款全部打給股東個(gè)人,這就相當(dāng)于我們把錢打給他, 以他名義做按揭款這樣外賬就是平了?

宋生老師 

06/03 17:33
你好,是他幫公司還了這個(gè)按揭款,然后公司還錢給他。就平了。

84784973 

06/03 17:40
我和他之間需要做一個(gè)什么協(xié)議嗎證明是他替公司還款這個(gè)車實(shí)際屬于公司的車的一個(gè)協(xié)議嗎

宋生老師 

06/03 17:41
你好,是的。寫個(gè)委托代付的協(xié)議。
