問(wèn)題已解決
您好老師,物業(yè)公司給我把24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票開(kāi)來(lái)了,我怎么做賬呢,去年年末暫估了一下,我收到這個(gè)發(fā)票把暫估紅沖了,又把新發(fā)票錄入了一下,



你好,是的,你做的沒(méi)錯(cuò)啊
紅字沖減暫估,然后按發(fā)票重新做。
06/04 16:43

84784984 

06/04 16:43
我不需要做以前年度損益調(diào)吧,我去年做了暫估了

宋生老師 

06/04 16:44
你好,是需要用以前年度損益調(diào)整的。

84784984 

06/04 16:46
我不知道咋做了

宋生老師 

06/04 16:49
你好,涉及損益類(lèi)的,就要用以前年度損益調(diào)整調(diào)整。
