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問(wèn)題已解決

當(dāng)月收到的發(fā)票在當(dāng)月繳納增值稅的時(shí)候能不能抵扣,從而少繳納增值稅?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:06/04 18:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是下月申報(bào)這個(gè)月的時(shí)候,可以抵減。
06/04 18:33
84784963
06/04 18:35
比如是我這個(gè)月開(kāi)具了發(fā)票產(chǎn)生了增值稅,但是我下個(gè)月報(bào)稅之前收到了在報(bào)稅當(dāng)月來(lái)給我們的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以直接抵扣上月產(chǎn)生的增值稅?
宋生老師
06/04 18:36
你好,這種是不可以的。
84784963
06/04 18:36
只能次月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
宋生老師
06/04 18:45
您好,如果是本月的銷項(xiàng),本月及本月以前開(kāi)的進(jìn)項(xiàng),就可以抵扣
84784963
06/04 18:54
我取得的當(dāng)月就把它認(rèn)證了,然后再去申報(bào)增值稅到底能不能抵扣呢?
宋生老師
06/04 19:06
您好,比如你現(xiàn)在拿到供應(yīng)商6月2號(hào)給你開(kāi)的材料發(fā)票,你10號(hào)申報(bào)5月的增值稅,這個(gè)是抵扣不了的,你提交認(rèn)證了,也抵扣不了
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