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問題已解決

當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,導(dǎo)致需要多繳納增值稅,有什么辦法可以不繳納稅費(fèi)嗎

84784993| 提問時間:06/11 09:32
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
若已經(jīng)開具銷售發(fā)票,沒有辦法了
06/11 09:33
84784993
06/11 09:34
繳納稅額太大了
文文老師
06/11 09:35
現(xiàn)在是申報5月的,已經(jīng)沒辦法了
84784993
06/11 09:35
修改申報表可以嗎
文文老師
06/11 09:38
已經(jīng)開具發(fā)票,修改申報表,會通不過的
84784993
06/11 09:40
如果發(fā)票紅沖了呢
文文老師
06/11 09:42
發(fā)票紅沖了,只影響紅沖當(dāng)月,不影響以前
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