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問題已解決

老師,一般納稅人異地預(yù)繳稅款,5月申報5月繳納,我抵減的時候應(yīng)該怎么做分錄呢?是不是, 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅;貸:銀行存款 抵減的時候 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 那么我這樣做了以后,抵減的未交增值稅我該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去呢

84784957| 提問時間:06/05 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值
06/05 09:54
84784957
06/05 10:00
老師,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅,是抵減的那個預(yù)繳稅款對嗎
郭老師
06/05 10:01
轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是過渡科目結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
84784957
06/05 11:22
好的,謝謝老師!
郭老師
06/05 11:23
不用客氣,工作愉快
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