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問題已解決

老師,加計(jì)抵減的分錄是直接這么做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 需要增加應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減科目嗎?

67110814| 提問時(shí)間:2023 12/08 13:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你說的這種也可以的。一般是這樣處理借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023 12/08 13:40
67110814
2023 12/08 13:47
你這就是先計(jì)提對嗎?
易 老師
2023 12/08 13:51
學(xué)員您好,是的,對的
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