問(wèn)題已解決
您好老師,免費(fèi)贈(zèng)送客戶禮品,做視同銷售繳納增值稅,那么這部分增值稅 會(huì)計(jì)分錄怎么做?是做營(yíng)業(yè)外支出呢?還是費(fèi)用或者成本呢?



你好這個(gè)是借銷售費(fèi)用貸。其他業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
06/05 10:31

您好老師,免費(fèi)贈(zèng)送客戶禮品,做視同銷售繳納增值稅,那么這部分增值稅 會(huì)計(jì)分錄怎么做?是做營(yíng)業(yè)外支出呢?還是費(fèi)用或者成本呢?
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