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問(wèn)題已解決

你好老師,去年發(fā)票入賬這樣 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 ?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:06/05 11:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,就是這樣做。
06/05 11:20
84785013
06/05 11:21
如果在5月31匯算之前拿的發(fā)票,這筆金額還能填在匯算表格里作為23年費(fèi)用扣除吧?超過(guò)了匯算時(shí)間現(xiàn)在
84785013
06/05 11:21
作為24年費(fèi)用扣除
宋生老師
06/05 11:23
你好是的 其實(shí)超過(guò)了匯算時(shí)間,它的所屬期是屬于二三年,也應(yīng)該去更正二三年。
84785013
06/05 11:25
不用這幣費(fèi)用扣除了,就是只報(bào)銷(xiāo)個(gè)人頭上的錢(qián)就行了,就不用更正了吧
宋生老師
06/05 11:26
你好,如果你不做費(fèi)用,就不用更正。
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