問題已解決
老師這個退票費會計分錄應(yīng)該怎么寫,發(fā)票可以抵扣勾選嗎?稅率還是6%,我不大理解,請求老師解答



不能抵扣
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于租入固定資產(chǎn)進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》(財稅〔2017〕90號)第二條的規(guī)定,納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續(xù)費等收入,應(yīng)按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅?
退票費支出不屬于“納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)”,而是購進“其他現(xiàn)代服務(wù)”,不能作為購進旅客運輸服務(wù)的發(fā)票進行進項稅額抵扣
你認證之后,進項轉(zhuǎn)出,或者是選擇不抵扣勾選都行。
06/06 10:40
