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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,原來是手工流水賬,沒有科目余額表,沒有分錄,現(xiàn)在要上軟件,該怎么建賬



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/08 13:14

董孝彬老師 

06/08 13:17
您好,盤點(diǎn)現(xiàn)在的資產(chǎn)和負(fù)債是多少,比如銀行存款、往來款等。這個就是用來錄入期初余額(需試算平衡),啟用輔助核算。接下來就是發(fā)生什么業(yè)務(wù)記什么賬,

84784949 

06/08 13:20
老師,那以前的賬怎么弄,用累計(jì)到現(xiàn)在作為期初數(shù)嗎

董孝彬老師 

06/08 13:24
您好,以前都沒有賬嘛,再在就用正確的資產(chǎn)和負(fù)債,作為期初

84784949 

06/08 13:28
以前就有流水,和項(xiàng)目的利潤,收入情況,分很多項(xiàng)目,實(shí)在不知道怎么建賬,沒有思路,以前的數(shù)據(jù)都不要了嗎

董孝彬老師 

06/08 13:29
您好,把以前的賬補(bǔ)上,出來財(cái)務(wù)報(bào)表,就能用以前數(shù)據(jù)了

84784949 

06/08 13:42
老師以前的沒發(fā)補(bǔ)啊,那數(shù)據(jù)老多了,

董孝彬老師 

06/08 13:43
就是嘛,所以就拋棄,直接盤點(diǎn),這是實(shí)際的資產(chǎn)和負(fù)債

84784949 

06/08 13:48
老師,那具體都入什么數(shù)據(jù),銀行,庫存,往來,實(shí)收資本,還有其他嗎,收入,成本費(fèi)用,用累計(jì)之前的嗎

董孝彬老師 

06/08 13:50
您好,公司所有資產(chǎn),欠款都是盤進(jìn)來,股東實(shí)繳了資本了要記進(jìn)來,收入成本費(fèi)用不用了,本來就沒有賬,盤點(diǎn)到的金額,
資產(chǎn)=負(fù)債+權(quán)益,倒擠出未分配利潤
