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問題已解決

收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬

84784979| 提問時間:06/08 14:47
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/08 14:49
董孝彬老師
06/08 15:00
您好,我假設(shè)了數(shù)字,未稅100000開紅票10000寫分錄,收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票時(沖減采購成本及進(jìn)項稅額) 借:庫存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13000 貸:應(yīng)付賬款 113000 收到紅字發(fā)票時(沖減采購成本): 借:應(yīng)付賬款 11300 (紅字)應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1300 貸:庫存商品 10000 (紅字)應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 1300 (紅字) 沖減已銷售產(chǎn)品的主營業(yè)務(wù)成本,如果紅字發(fā)票對應(yīng)商品已全部銷售,需調(diào)整成本: 借:庫存商品 10000 (紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 10000 (紅字) 如果返利以銀行存款形式收到(替代沖減應(yīng)付賬款) 借:銀行存款 11300 貸:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 1300 跨年度如果涉及以前年度成本調(diào)整: 借:應(yīng)付賬款 11300 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1300 貸:以前年度損益調(diào)整 10000 (紅字) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益: 借:以前年度損益調(diào)整 10000 (紅字)貸:利潤分配 - 未分配利潤 10000 (紅字)
84784979
06/08 15:17
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,還需要用以前年度損益調(diào)整嗎
董孝彬老師
06/08 15:19
您好,有的,直接用? 利潤分配-未分配利潤? 這個科目也行
84784979
06/08 15:23
相當(dāng)于成本減少了對吧?利潤分配變多?
董孝彬老師
06/08 15:24
您好,是的,是這么理解的
84784979
06/08 15:25
如果返利導(dǎo)致 庫存商品賬面金額為負(fù)數(shù)了,咋辦
董孝彬老師
06/08 15:26
您好,沒事, 我們用的月末一次加權(quán)平均法,月末真為負(fù),我們直接沖減主營業(yè)務(wù)成本,庫存大于等于0
84784979
06/08 15:29
因為產(chǎn)品銷售了,所以庫存商品還要沖減成本,相當(dāng)于借:銀行存款113000貸:主營業(yè)務(wù)成本10000進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1300
董孝彬老師
06/08 15:30
您好,拿到錢是這個分錄,但主營業(yè)務(wù)成要要寫在借方-10000哦,不要寫貸方(上面我也寫粗心了)
84784979
06/08 15:30
噢噢好的,謝謝老師
董孝彬老師
06/08 15:30
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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