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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
?申報(bào)增值稅的時(shí)候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)有誤,以免申報(bào)錯(cuò)誤。我們上期34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報(bào)先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢



您好,這個(gè)是期初你的稅款,是不是沒(méi)有繳納?到現(xiàn)在都沒(méi)有繳納的情況
06/09 14:25

84785035 

06/09 14:27
上期有留底的

小鎖老師 

06/09 14:29
沒(méi)享受到留底信息,這個(gè)信息沒(méi)有帶出來(lái),您好

84785035 

06/09 15:11
查到是 22年的,當(dāng)時(shí)繳納了,但是系統(tǒng)沒(méi)跳轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),這樣直接申報(bào)有異常嗎

小鎖老師 

06/09 15:11
這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的哈,沒(méi)事
