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問題已解決

1-3月某員工發(fā)了工資沒有申報12000元,當時根據(jù)銀行入賬,直接借其他應付款-xx,貸:銀行存款,到了4月申報了部分1-3工資,但是只申報了11000元,沒有把發(fā)放的工資全部申報,4月計提工資也就給這個人計提了11000元,然后沒有做發(fā)放分錄,現(xiàn)在5月份要把發(fā)放分錄做了,借:應付職工薪酬-工資 11000,貸其他應付款-xx 11000,這樣做分錄對嗎

84784961| 提問時間:06/11 17:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、原分錄錯誤點 工資未通過 “應付職工薪酬” 核算,直接走 “其他應付款” 計提 11000 元與實際發(fā)放 12000 元不符,少計 1000 元 二、5 月正確分錄(分情況) 1. 補申報 1000 元時 沖原錯誤發(fā)放: 借:應付職工薪酬 12000 貸:其他應付款 12000 5 月發(fā)放: 借:應付職工薪酬 12000 貸:銀行存款 12000 2. 不補申報時 按申報 11000 元處理: 借:應付職工薪酬 11000 貸:銀行存款 11000 沖多發(fā)放 1000 元: 借:其他應付款 1000 貸:銀行存款 1000(紅字) 三、關鍵提示 工資必須通過 “應付職工薪酬” 核算,未申報部分需補申報或退回,避免稅務風險
06/11 17:29
84784961
06/11 17:31
1.因為當時拿到銀行回單時確實看到是工資了,但是還沒確認是退回還是申報,就先入了其他應付款,想著等確認好再修改調(diào)整的, 2.4月份少申報的部分后面會補申報的
樸老師
06/11 17:32
同學你好 這樣操作就可以
84784961
06/11 17:35
這樣我們是不是就不要紅沖之前銀行回單入賬的分錄了
樸老師
06/11 17:51
嗯,這樣就不用沖了
84784961
06/12 11:53
那我得摘要怎么寫?寫調(diào)整2個字可以嗎,或者怎么表述
樸老師
06/12 11:56
同學你好 這個可以的
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