問題已解決
老師,我們有個(gè)公司2023年的時(shí)候增值稅報(bào)了未開票收入100萬,按3個(gè)點(diǎn)申報(bào)的,在2025年補(bǔ)開了13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(23年的稅率申報(bào)錯(cuò)了),這種需要去2023年把未開票收入更正成13個(gè)點(diǎn)嗎?



不用的,在這個(gè)月未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)就行,然后再13%里面填寫正確的。
06/11 17:35

84785028 

06/11 17:46
好的,謝謝老師

郭老師 

06/11 17:56
不用客氣
工作愉快
