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問題已解決

老師,上期留抵稅額是應(yīng)交增值稅的余額嗎

84784962| 提問時間:06/12 14:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
上期留抵稅額是應(yīng)交增值稅的借方余額
06/12 14:56
84784962
06/12 15:01
那我的報表上的留抵稅額應(yīng)該是和賬上的應(yīng)交增值稅借方余額一致吧
文文老師
06/12 15:02
是,報表上的留抵稅額應(yīng)該是和賬上的應(yīng)交增值稅借方余額一致
84784962
06/12 15:05
老師,我有筆稅盤的抵扣入到稅費(fèi)減免中了,但報表的留底就差這個金額
文文老師
06/12 15:08
賬上做了減免,但申報表沒做 ?
84784962
06/12 15:09
老師,當(dāng)時申報表做了
文文老師
06/12 15:11
既然申報表與賬上均做了,為何還有這個差額 ?
84784962
06/12 15:22
老師,我剛看了報表我填的稅額抵減中,期末余額有我填的金額,但主表中的留底還是上期的金額
84784962
06/12 15:23
但本期實(shí)際抵減為零
文文老師
06/12 15:25
本期實(shí)際抵減也要填寫,才會抵增值稅
84784962
06/12 15:27
那都 是22年申報的了,可以更改嗎,但我前幾年的都沒抵扣,直接入到管理費(fèi)用了
文文老師
06/12 15:29
期初余額還有數(shù),現(xiàn)在可填寫到本期抵減
84784962
06/12 15:39
我填報表時把5年的金額填了,但我賬上只做了一年的稅額減免,其他年的給做到管理費(fèi)用了,這怎么弄啊
文文老師
06/12 15:43
做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字)
84784962
06/12 15:46
前幾年入的管理費(fèi)了紅沖會影響損益吧
文文老師
06/12 15:48
紅沖會影響當(dāng)期損益
84784962
06/12 15:50
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
文文老師
06/12 15:52
不用以前年度損益調(diào)整科目
84784962
06/12 15:53
老師,還有就是附去這筆,還差個十多元和報表上的對不上
文文老師
06/12 16:00
調(diào)整賬務(wù),與申報表保持一致
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