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老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理? 入賬時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本61800 貸:銀行存款61800 現(xiàn)在稅務(wù)要求將這筆成本調(diào)出,還要補(bǔ)交稅費(fèi)和滯納金 該怎么做賬務(wù)處理???

84784991| 提問時(shí)間:06/13 07:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你借其他因收款,貸以前年度損益調(diào)整 然后借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,營業(yè)外支出,貸銀行存款
06/13 07:59
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