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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營業(yè)務(wù)收入1000,貸:主營業(yè)務(wù)成本700 管理費(fèi)用50 財(cái)務(wù)費(fèi)用50 稅金及附加50 所得稅費(fèi)50 本年利潤100,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),借本年利潤100 貸分配利潤未分配利潤100,您看一下我寫的本年利潤這個(gè)科目金額對了沒有?謝謝



你好,是對的,只是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤只用在年底做
06/13 21:06
