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結(jié)轉(zhuǎn)收入成本費(fèi)用時(shí) 列:借:主營業(yè)務(wù)收入 100 貸:本年利潤100 借: 本年利潤90 貸:主營業(yè)務(wù)成本90 借:本年利潤300 貸:管理費(fèi)用300 在轉(zhuǎn)入未分配利潤 時(shí)的 收入貸方的本年利潤也加上嗎?借:本年利潤 貸:未分配利潤

84784968| 提問時(shí)間:2017 02/24 09:18
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84784968
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
您能幫我說清楚點(diǎn)嗎?我不會(huì)按差額結(jié)轉(zhuǎn)
2017 02/24 09:27
鄒老師
2017 02/24 09:21
按差額結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:未分配利潤290
鄒老師
2017 02/24 09:28
就是按100-90-300,然后結(jié)轉(zhuǎn)就是了 注意借貸方向
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