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老師之前會計這樣結轉增值稅,我是按他的方式同樣結轉,還是做轉出未交增值稅是兩種都可以嗎

84785045| 提問時間:06/14 10:37
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
06/14 10:38
84785045
06/14 10:39
之前會計那樣分錄是錯誤的嗎?我要修改之前會計分錄嗎
家權老師
06/14 10:40
不需要管以前的分錄了,只要申報的增值稅是正確的
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