問題已解決
老師, 我司是一般納稅人公司,我是從4月份開始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現(xiàn)在要 處理 繳納上個月(3月)的增值稅,該如何寫分錄?。靠纯颇坑囝~表的哪個數(shù)據(jù)???



?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/14 10:48

84784968 

06/14 10:54
好的,您能回答了嗎?

董孝彬老師 

06/14 10:59
您好,查看科目余額表 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額(即3月應(yīng)繳稅額)
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
如果余額表無此科目,查看 應(yīng)交增值稅 貸方余額或核對3月申報表應(yīng)納稅額

84784968 

06/14 11:05
沒看到這個科目,是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)?

董孝彬老師 

06/14 11:07
您好, 是的,沒有按規(guī)范做賬
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? ,
看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ?
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。
關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
