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問題已解決

老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除中48、49扣除項(xiàng)金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補(bǔ)金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補(bǔ)繳稅款了對嗎

84784999| 提問時(shí)間:06/14 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你看一下這個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款抵扣了之前的吧,如果抵扣了不用交
06/14 10:55
84784999
06/14 10:58
沒看明白,這個(gè)應(yīng)補(bǔ)金額在2024年度已交
郭老師
06/14 11:02
那實(shí)際交納里面你看一下有這個(gè)金額嗎?如果沒有的話,找你稅務(wù)局維護(hù) 應(yīng)補(bǔ)稅款應(yīng)該是零才對呀。
84784999
06/14 11:20
我在提交申報(bào)界面左下方顯示 本期應(yīng)補(bǔ)稅額3454.65元,正常來說左下方應(yīng)該是0 是這個(gè)意思嗎,我現(xiàn)在不敢提交申報(bào),怕再交稅
郭老師
06/14 11:24
對的是的,然后你進(jìn)去看有一個(gè)實(shí)際交納里面有沒有季度預(yù)繳的
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