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問題已解決

幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?

84785042| 提問時(shí)間:06/14 12:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 收到發(fā)票,需要把之前的暫估紅沖
06/14 12:54
84785042
06/14 16:30
知道,就是暫估入賬的原材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)還需要處理嗎
小菲老師
06/14 16:31
同學(xué),你好 需要的,都要紅沖
84785042
06/14 16:36
結(jié)轉(zhuǎn)的成本,怎么做分錄????
小菲老師
06/14 16:37
同學(xué),你好 紅沖成本 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:庫存商品、原材料? 負(fù)數(shù)
84785042
06/14 16:52
紅沖了后,再怎么弄,畢竟成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了???
小菲老師
06/14 16:52
同學(xué),你好 再做一筆一摸一樣的
84785042
06/14 16:53
再做一筆成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
84785042
06/14 16:53
這個(gè)做不是多起一舉…
小菲老師
06/14 16:54
同學(xué),你好 是的。就是暫估的分錄,相關(guān)的全部紅沖。之后取得發(fā)票,按照發(fā)票做賬,之前的相關(guān)分錄重新做
84785042
06/14 16:58
哦,好的,之前購買的原材料,領(lǐng)用加工成了庫存商品,我紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))貸:原材料還是庫存商品(負(fù)數(shù))
小菲老師
06/14 16:59
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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