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問題已解決

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出后應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅款金額怎么算?是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的總金額算還是按不含稅金額算

84785000| 提問時(shí)間:06/15 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
如果整張發(fā)票有問題,就要按總金額算
06/15 10:51
84785000
06/15 10:57
是小型微利企業(yè),整張發(fā)票都有問題,這張圖片上的稅額怎么填
84785000
06/15 10:57
發(fā)票金額是96989
家權(quán)老師
06/15 10:58
關(guān)鍵是你補(bǔ)稅申報(bào)沒?先補(bǔ)稅申報(bào),再填反饋
84785000
06/15 12:20
怎么補(bǔ)稅申報(bào)?在哪里補(bǔ)稅申報(bào)?
家權(quán)老師
06/15 14:07
是什么時(shí)候收到的發(fā)票?
家權(quán)老師
06/15 14:12
是以前年度的發(fā)票就在發(fā)票當(dāng)年按無票支出更正申報(bào)匯算清繳
家權(quán)老師
06/15 14:39
如果是今年的發(fā)票,直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)增值稅就可以
84785000
06/15 15:29
是24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)做過進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,該補(bǔ)交的增值稅也補(bǔ)交了,所得稅年度匯算清繳也已經(jīng)申報(bào)過了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示所得稅異常,是不是在年度匯算清繳申報(bào)表里面重新更正,
家權(quán)老師
06/15 16:04
是的,在105000表第30欄做納稅調(diào)整
84785000
06/15 16:27
105000表第30欄其他這個(gè)賬載金額填什么?賬載金額是填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額嗎?稅收金額又該怎么填?
家權(quán)老師
06/15 16:52
賬載金額是含稅,稅收金額0
家權(quán)老師
06/15 16:56
然后,24已經(jīng)交的所得稅填在主表本年度累計(jì)預(yù)交所得稅金額欄。
84785000
06/15 16:58
這一張24年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是85830.97稅額是11158.03合計(jì)是96989,這張發(fā)票在25年做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在調(diào)整企業(yè)所得稅105000表第30欄其他這個(gè)賬載金額填什么?賬載金額是填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票的含稅總金額還是填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅額?稅收金額又該怎么填?這張發(fā)票整張都異常。
家權(quán)老師
06/15 16:58
申報(bào)完所得稅再填那張反饋表,沒補(bǔ)交稅就填納稅調(diào)整金額
家權(quán)老師
06/15 16:59
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