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問題已解決

老師我發(fā)現(xiàn)我把一張制造費(fèi)用的普通發(fā)票,在24年8月份重復(fù)入賬了,現(xiàn)在我該怎么處理這個錯誤

84785037| 提問時間:06/16 17:15
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
若對應(yīng)的商品已經(jīng)出售,現(xiàn)在沖減主營業(yè)務(wù)成本即可
06/16 17:16
84785037
06/16 17:18
這個也沒辦法兒去判斷,結(jié)轉(zhuǎn)了哪些庫存商品了,這個怎么辦呀老師
文文老師
06/16 17:19
從簡單處理,沖減主營業(yè)務(wù)成本
84785037
06/16 17:21
那我在當(dāng)月把錯誤的制造費(fèi)用的沖減了,再緊接著做一步兒,沖減主營業(yè)務(wù)成本,是嗎,
84785037
06/16 17:21
如果我光沖減制造費(fèi)用,不做別的處理,會出現(xiàn)什么問題
文文老師
06/16 17:24
重復(fù)入賬的分錄是如何 做的
84785037
06/16 17:27
借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款(取得的普票),兩個月做了兩筆一模一樣的分錄
文文老師
06/16 17:30
借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本
84785037
06/16 17:33
只寫一筆您發(fā)的這個分錄嗎是,我沒理解
文文老師
06/16 17:38
只寫這一筆分錄就可以了
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