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問(wèn)題已解決

計(jì)提增值稅怎么計(jì)提呢

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:06/16 18:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是小規(guī)模納稅人嗎
06/16 18:31
84784980
06/16 18:34
一般納稅人
宋生老師
06/16 18:35
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84784980
06/16 18:37
這個(gè)未交增值稅怎么來(lái)的
84784980
06/16 18:38
本月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)出來(lái)的嗎
宋生老師
06/16 18:38
你好,是的,就是這樣了.
84784980
06/16 18:41
就是我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,那就是? 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 這樣做嗎
84784980
06/16 18:42
就是我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,那就是 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅20 這樣做嗎
84784980
06/16 18:42
貸方這個(gè)未交增值稅20轉(zhuǎn)到借方,這是咋做啊,不是改銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到,未交增值稅嗎
84784980
06/16 18:43
蒙圈了老師
宋生老師
06/16 19:03
你好,其實(shí)現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度要求,是可以銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額的 所以,如果你想結(jié)平銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),可以按自己的 老師只是告訴你標(biāo)準(zhǔn)做法.
84784980
06/16 19:05
好的,那會(huì)計(jì)前面賬沒(méi)有計(jì)提增值稅,直接下月做的繳實(shí)稅分錄,這樣做對(duì)嗎
宋生老師
06/16 19:06
你好,他沒(méi)有計(jì)提,但是做過(guò)什么分錄呢
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