問(wèn)題已解決
計(jì)提增值稅怎么計(jì)提呢



你好,你是小規(guī)模納稅人嗎
06/16 18:31

84784980 

06/16 18:34
一般納稅人

宋生老師 

06/16 18:35
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84784980 

06/16 18:37
這個(gè)未交增值稅怎么來(lái)的

84784980 

06/16 18:38
本月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)出來(lái)的嗎

宋生老師 

06/16 18:38
你好,是的,就是這樣了.

84784980 

06/16 18:41
就是我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,那就是?
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
這樣做嗎

84784980 

06/16 18:42
就是我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,那就是 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅20 這樣做嗎

84784980 

06/16 18:42
貸方這個(gè)未交增值稅20轉(zhuǎn)到借方,這是咋做啊,不是改銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到,未交增值稅嗎

84784980 

06/16 18:43
蒙圈了老師

宋生老師 

06/16 19:03
你好,其實(shí)現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度要求,是可以銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額的
所以,如果你想結(jié)平銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),可以按自己的
老師只是告訴你標(biāo)準(zhǔn)做法.

84784980 

06/16 19:05
好的,那會(huì)計(jì)前面賬沒(méi)有計(jì)提增值稅,直接下月做的繳實(shí)稅分錄,這樣做對(duì)嗎

宋生老師 

06/16 19:06
你好,他沒(méi)有計(jì)提,但是做過(guò)什么分錄呢
