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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)口增值稅發(fā)生時(shí)和繳納的會(huì)計(jì)分錄怎么做?期末會(huì)有余額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)



同學(xué),你好
進(jìn)口增值稅
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:銀行存款
06/18 12:42

小菲老師 

06/18 12:42
結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。

84784989 

06/18 13:49
發(fā)生時(shí):
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:銀行存款
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這樣應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方不就是有余額嗎?

84784989 

06/18 13:50
已經(jīng)交進(jìn)項(xiàng)稅了還要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎

小菲老師 

06/18 13:50
同學(xué),你好
你和銷項(xiàng),一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面

84784989 

06/18 13:50
這樣應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)不就是會(huì)有借方余額嗎?

小菲老師 

06/18 13:51
同學(xué),你好
不會(huì)有余額,你要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面
