問題已解決
老師您好,我們公司為其他公司提供服務(wù),然后其他公司把錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過來了,但是我們公司還沒有開票給他們,我們公司關(guān)于這個的會計分錄怎么做



那么你們先計入預(yù)收賬款
06/18 15:26

84785006 

06/18 15:31
公司軟件沒有預(yù)收賬款科目,我記到了應(yīng)收賬款科目。然后我的會計分錄是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

家權(quán)老師 

06/18 15:33
嗯嗯,可以那樣做的哈

84785006 

06/18 15:38
就這樣子做啊,要不要同時做一筆,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入

家權(quán)老師 

06/18 15:38
以后開票做收入的時候才那樣做

84785006 

06/18 15:44
那就簡單做一筆借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,就好了嗎?

家權(quán)老師 

06/18 15:45
是的,就是那個意思的

84785006 

06/18 15:55
好的,謝謝

家權(quán)老師 

06/18 15:57
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
