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問題已解決

老師您好,我們公司為其他公司提供服務(wù),然后其他公司把錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過來了,但是我們公司還沒有開票給他們,我們公司關(guān)于這個的會計分錄怎么做

84785006| 提問時間:06/18 15:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那么你們先計入預(yù)收賬款
06/18 15:26
84785006
06/18 15:31
公司軟件沒有預(yù)收賬款科目,我記到了應(yīng)收賬款科目。然后我的會計分錄是,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
06/18 15:33
嗯嗯,可以那樣做的哈
84785006
06/18 15:38
就這樣子做啊,要不要同時做一筆,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入
家權(quán)老師
06/18 15:38
以后開票做收入的時候才那樣做
84785006
06/18 15:44
那就簡單做一筆借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,就好了嗎?
家權(quán)老師
06/18 15:45
是的,就是那個意思的
84785006
06/18 15:55
好的,謝謝
家權(quán)老師
06/18 15:57
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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