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如果外貿(mào)企業(yè)取得的成本發(fā)票是普通發(fā)票,還需要辦理出口退稅申報嗎?如果辦的話具體怎么操作?



不用
免稅銷售額里面去填寫銷售額就可以了,減免明細(xì)表最后一行里面填寫其他的就不要填寫了
06/19 20:02

84785000 

06/19 20:36
那就是只填報增值稅報表就行了是吧?

郭老師 

06/19 20:38
對的是的,是這么做的

如果外貿(mào)企業(yè)取得的成本發(fā)票是普通發(fā)票,還需要辦理出口退稅申報嗎?如果辦的話具體怎么操作?
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