問題已解決
老師,我們公司25年6月份轉(zhuǎn)出了所屬期分別是17年8月份,9月份,10月份,12月份,四個月的進(jìn)項稅,進(jìn)項稅額合計14萬,我們25年6月份又開具了5份進(jìn)項票合計稅額14萬,那么我想請問您就是,我6月份這個月,我把新開進(jìn)來的這5份進(jìn)項稅都抵扣了的話,哪怕我是轉(zhuǎn)出了14萬的進(jìn)項稅,我也不用額外交增值稅,是這樣理解嗎,因為我沒操作過這種進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù),所以來請教您一下



你好,你的理解是對的,相互抵消了
06/20 08:11

84785037 

06/20 08:28
那我轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅,還有滯納金嗎

暖暖老師 

06/20 08:32
沒有滯納金的這個及時繳納的話

84785037 

06/20 09:46
那這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)里,我們需要面臨的需要繳納的稅款或者罰款是什么

暖暖老師 

06/20 09:47
你今年6月轉(zhuǎn)出得話不需要繳納滯納金得
